内部审计部门正在考虑可否使用电子工作底稿(electronicworkpapers),其决策的标准主要来自于内部审计准则的要求和其他审计部门的经验。 在可行性研究中,应认识到内部审计准则特别指出,对于非纸质的其他介质的工作底稿的格式和内容而...
内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应商及相关人员,那么,内部审计人员要想了解市场部门的人员是否收取回扣的最佳方式是:()(单选题)A.对供应商定期函证B.通过调查问卷了解市场部门的职业道德C.评估市场部门的...
下列()最好地描述了《统一商法典》中明示担保的含义。(单选题)A.样品B.产品说明C.允诺D.以上各项全都是[MustVIP]...
下列不属于出点会(aclosingorexitconference)主要目标的是:()(单选题)A.与审计业务的客户讨论审计发现B.针对报告中的问题,就问题的解决方案取得一致意见C.取得管理层对报告的反馈意见,确认管理层的反应和采取的措施D...
审计人员分析某部门营运情况时发现:流动比率提高;速动比率变小存货销售天数增加;销售量不变;流动负债不变。 这些情况可得出什么结论()。 Ⅰ.公司今年产品产量比去年少 Ⅱ.现金或应收账款减少 Ⅲ.毛利降低(单选题)A.只有ⅠB.只有ⅡC.Ⅰ和...
某律师事务所作为专业组织,制定了员工的行为规范,则制定该规范的最主要的目的是:()(单选题)A.减少因为工作失误而导致的法律纠纷问题B.保证每个员工都能达到一定的职业胜任能力C.体现事务所对职业责任的要求和认可D.要求每位员工对组织有责任心...
管理层舞弊的最常见动机是()。(单选题)A.希望换一份工作。B.有赌博等恶习。C.机构面临财务压力。D.对实施完美罪行的挑战。[MustVIP]...
汽车制造厂商投资设立自己的4S店从事汽车销售,则该企业采取的战略是:()。(单选题)A.纵向一体化B.后向一体化C.横向一体化D.准一体化[MustVIP]...
下列关于内部审计师审查组织现存风险管理控制和治理程序的目的的描述中最为恰当的是:()(单选题)A.为了保证会计记录是准确的和财务报表是公允的。B.确保内部运营系统的风险已被发现。C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证...
作为一家跨国化学公司的内部审计师,你被指派对当地一家工厂开展经营性审计。这家工厂的成立时间地点以及构成与最近由于释放危险废物而被传讯的其他两家工厂类似。另外,你还知道该工厂生产的化学产品释放有毒的副产品。假设你已经有证明确信该工厂在释放危险...