为支持审计结论所收集的数据可按可信分级,最可靠的证据形式是()。(单选题)A.从被审计人处获得的内部文件B.从外部来源中直接获得的外部文件C.受过严格内部审查手续内部文件D.已在外部有关方面流传过的内部文件[MustVIP]...
内部审计部门刚才为某金融机构完成了一项关于贷款和商业贷款帐户余额的审计。下面资料摘录的是部分工作底稿内容,指出了潜在的审计发现: A.我们抽查了100项贷款申请,确定只有85份贷款申请经过授权批准。 B.在经过授权的85项贷款中,我们注...
以下哪项关于风险管理的描述是不正确的?()(单选题)A.内部审计活动必须评估风险管理的有效性,并对其改善作出贡献B.风险管理过程通过持续性管理活动个别评估或两者结合的方式受到监督C.内部审计师必须在实际工作中对风险进行管理,从而承担管理层的...
当组织中的计算机数量增加时,很多组织发现通过通信网络将其进行互联是很有用处的。支持在一座办公楼内进行互联的网络类型是()。(单选题)A.局域网B.广域网C.最终用户网络D.基带网[MustVIP]...
首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围和/或建议的描述不恰当?()(单选题)A.审阅公司《职业道德规范》并与其他公司的规范进行比较。B.对公司雇员进行调查,询问一些有关公司决策的道德质量方面的问题。C.实施...
任何关于库存评估的风险模型一定包括:()(单选题)A.产品保证书B.卖方定价政策C.存货损耗费D.年度销售预测[MustVIP]...
组织的控制系统由管辖组织各层次经营的各种部分构成。其中一部分产生于高级管理层,而其他的部分则可能由各部门来制定,用以指导组织或其中某一部门的日常经营活动的组织控制系统的最基本组成部分是:()(单选题)A.统计报告。B.战略计划。C.业绩评价...
一个没有经验的内部审计师注意到审计客户的预算发生重大变化。高级审计师听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的,于是告诉审计师不必在意此事。针对以上情况,下列表述最为恰当的是:()(单选题)A.高级审计师应该帮助没有经验的新审计师建立一...
要确认企业账户中是否记录了所有的未偿还负债,则采用以下那一个审计程序是不可行的:()(单选题)A.从应付账款中选择样本,检查与之相关的收货单订购单发票。B.检查后续期间的现金支出文件,确定负债发生的时期。C.根据期末应付账款的金额进行截止性...
X国的跨国公司的分支机构,拥有资金汇兑部门,对于这样的部门的恰当的内部控制要求:()(单选题)A.分支机构的管理人员接收所有电汇。B.公司的经理审批资金汇兑部门的员工聘用。C.外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。D.进行电汇的个人不参加银...