以下哪项内容说明了让员工参与控制自我评价过程的原因?() I员工更有动力来正确完成他们的工作; II员工对其工作持客观态度; III员工能对内部控制提供独立评价; IV管理人员希望从员工处获得反馈。(单选题)A.只有I和II是对的;B.只有...
一个公司的管理层感到战略规划过程不能有效的为组织设定一个清晰的方向制定具体的目标设计实现每个目标的确定性计划。导致管理者不能设计一个清晰的未来蓝图的情况的原因是:()(单选题)A.过度强调将组织看作一个开放系统B.在战略计划阶段缺少结构性C...
文件可以提供具有不同程度说服力的信息。如果审计目标是证实从供应商处取得的特定发票确实已经付款,下列哪种文件通常是最具说服力的?()(单选题)A.业务客户现金支出日记账中的分录,该分录有供应商发票的凭证支持B.支付给供应商并有发票支持的已核销...
在审计中,内部审计师发现一位受重用的员工一直在申请与本*公司基本业务无关的新发明的专利权。公司对与基本业务无关的发明申请专利没有专门的政策规定。尽管所有员工的新发明都属于公司的财产,但部门经理还是原谅了该员工。该内部审计师作出的不报告该员工...
对于传统的系统,程序改变控制保证所产生的系统是从经批准程序的正确版本中产生的。在客户机服务器环境中的处理有可能增加程序改变控制的复杂性。在客户机服务器环境中要求而在大型主机环境中不要求的一个程序改变控制的功能是保证:()(单选题)A.合适的...
审计人员根据样本审计结果推断总体特征,必须同时承担抽样风险。下列哪一项属于抽样风险?()(单选题)A.将样本结论由于测试总体之处的地方B.样本审计程序不当C.样本数据审计程序不当D.样本结论错误[MustVIP]...
对需求量取决于生产水平的制造业库存(比如原材料组件元件分组合件)进行计划和控制的恰当技术是:()(单选题)A.材料需求计划。B.回归分析。C.资本支出预算编制。D.线性规划。[MustVIP]...
内部审计师发现,对于审计报告中存在的问题,管理层已经同意执行,但具体的行动迟迟没有展开,对此情况,内部审计师应该:()(单选题)A.将管理层的态度报告董事会B.将所有审计发现及其重要性写入跟踪检查报告C.决定必要的跟踪检查范围D.内部审计师...
某公司拥有仓储式连锁商店,这种商店出售大量的食品办公用品及其他低值商品。商店的营销费用都减至最小,每个商店的装修均很普通。适合该公司的组织结构类型为:()(单选题)A.机械式B.模仿C.有机式D.简单式[MustVIP]...
内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是:()(单选题)A.它的目标与该组织整体目标一致。B.它有大量技术人员。C.它在预算过程中得到优先考虑。D.它运用最先进的技术。[MustVIP]...