内部审计章程是影响内部审计活动独立性的重要因素之一。以下哪项最不可能成为章程的组成部分?()(单选题)A.对组织记录的接触B.内部审计活动的范围C.首席审计官的任期D.对组织人员的接触[MustVIP]...
某内部审计师正在实施变量抽样,在同样的置信水平下,已知甲项目的标准差高于乙项目的标准差,甲项目的期望值小于乙项目的期望值,则两个项目风险大小的判断取决于:()(单选题)A.标准差的大小B.期望值的大小C.标准离差率的大小,甲的风险高于乙D....
公司正在考虑购买一处商业资产,鉴于这项资产的地理位置与众所周知的近期业绩状况,管理层要求内部审计师会同法律顾问提供有关这项资产环境责任方面的初步意见。支持管理层要求进行这类调查的最主要原因是:()(单选题)A.未来的潜在责任可能会在价值上超...
某餐馆饮食连锁店有680余家餐馆。各餐馆所有的食品订单均输入一个电子设备;该设备记录所有的食品订单及服务员名单,并将订单送到厨房。所有的服务员均负责收取他们经手订单的现金,并在换班时上交这笔现金,即以其i.D.号订制食品的销售额。然后由经理...
公司正在考虑购买一处商业资产,鉴于这项资产的地理位置与众所周知的近期业绩状况,管理层要求内部审计活动会同法律顾问提供有关这项资产环境责任方面的初步意见。支持管理层要求进行这类调查的最主要原因是:()(单选题)A.未来的潜在责任可能会在价值上...
以下哪一项不是面谈与函询相比较具有的优点?()(单选题)A.回答率显著提高。B.面谈者可以增强面谈对象对问题的理解。C.函询调查表的设计者可以采用不同的问题类型。D.由于避免了邮费而降低成本。[MustVIP]...
有些经济学家更喜欢用()术语来表示一个国家的经济发展。(单选题)A.商业波动B.商业周期C.商业中断D.商业趋势[MustVIP]...
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当?()(单选题)A.高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查...
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?()(单选题)A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策;B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单费用单据相对照;D.将适用于其他费用的控...
某企业最近因为其供货商ABC不能按时提供关键部件而导致缺货。供应商辩称他们自身因为存货不足而无法运转。下列哪种方式是能够防止出现这种状况的有成本效益的方法?()(单选题)A.持有大量的ABC公司的部件材料。B.内部开发关键部件材料。C.与A...