下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()(单选题)A.对组织的内部控制的有效性进行评估B.为评估组织的风险管理而对证据进行检查C.为组织提供改进控制的过程的建议D.以可靠的方式评估和报告风险[MustVIP]...
内审师在下列哪种情况下不可能认为被审计单位存在舞弊?() Ⅰ.由负责保管永续盘存记录的雇员负责编制每个季度的银行存款余额调节表。 Ⅱ.应收账款明细账与应付账款明细账由同一雇员保管。 Ⅲ.现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入...
组织应积极发挥群体促进效应,抑制社会惰化效应,以下途径有效的是:()(单选题)A.同时公布群体和个人的工作成绩B.让群体每位成员都认识到所有人都在努力工作C.限制群体规模D.以上都对[MustVIP]...
价格通货膨胀会对财务比率分析产生如下什么影响?()(单选题)A.价格通货膨胀会影响采用资产负债表数据的比率B.价格通货膨胀随时间影响财务比率分析,但不会影响公司在不同年度之间的可比性C.价格通货膨胀随时间影响财务比率分析,同时影响影响公司在...
通过设立战略业务单位(SBU)成功地完成了组织的改组。以下哪条不是衡量组织单元是否有资格成为SBU的标准:()(单选题)A.在母公司以外设立一个明确的市场。B.成为一个利润中心。C.风险厌恶。D.面对外部竞争。[MustVIP]...
丙公司发生一项舞弊,某生产经理订购了大量的原材料运送到一个其自己拥有的独立公司。该经理伪造验收文件并且批准支付货款。以下哪一项审计程序最可能发现这一舞弊?()(单选题)A.对客户的信息进行比对,分析客户的原材料需求是不是正常。B.挑选大量的...
某会计师事务所员工可以在自用笔记本电脑上远程登录事务所内网获取或存储信息,为了防止员工离开座位时有人非法利用员工电脑登录事务所内网获取客户的机密信息,最好的保护措施是:()(单选题)A.为屏幕的使用设置密码B.对数据文件加密C.自动注销非活...
在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素不包括:()(单选题)A.与董事会或审计委员会接触和沟通的途径和频率。B.在填补审计人员职位空缺时认为必需的教育和经验方面的标准。C.内部审计师承担经营责任的程度。D.被审查的审计项目的审计目...
最能说明紧急故障恢复计划有效的证据是:()(单选题)A.去年的计算机处理没有发生过中断。B.关于该计划的详尽文档。C.由内部审计部门对计划签署意见。D.对计划进行成功的试验。[MustVIP]...
内部审计在应用评估风险的框架时,第一个基本步骤是:()(单选题)A.识别可审计的活动B.分析可审计主体会给组织带来的风险C.对风险进行排序D.确定先后审计次序[MustVIP]...