关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确?()(单选题)A.对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的。B.对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序...
退出会议是为了保证内部审计师所使用的信息是准确的。其第二个目的是:()(单选题)A.针对建议立即采取行动。B.改善与被审计单位的关系。C.在最终报告的适当分发上达成一致。D.使高级管理人员简要了解审计结果。[MustVIP]...
百事可乐和可口可乐的广告策略表明,这些企业对其主要消费者群体采用的是哪类市场细分?()(单选题)A.应用细分。B.价值细分。C.心理细分。D.生活形态细分。[MustVIP]...
质量圈的首要目的是()(单选题)A.改善机构的领导质量;B.发掘每位员工创造性解决问题的潜力;C.成为员工与管理人员之间的正式沟通渠道;D.确定可以赋予其额外职责的团队领袖。[MustVIP]...
一项经营审计正在实施,目的是评价电话销售代表今年相对于去年的业绩。该组织销售两种相似产品,其中一种产品要比另一种价格高20%。过去两年产品价格没有发生变化,两种产品的毛利百分比相同。销售代表的收入构成是底薪加上佣金。以下()项证据可以最好地...
作为内部审计工作的一部分,必须为一种革新产品流程的差错率设立一水准基点,审计人员或者运用同一工场中的其他生产流程中可以获得的大样本,或者从新流程中重取一个样本。不过,抽取新样本成本较高,花费时间,并且规模要小许多。审计人员应采取的最佳行动是...
拥有管理风险和风险管理,但如果组织没有风险管理过程,内部审计部门应设法引起管理层对该情况的关注,并建议建立这样一个过程。即使缺失风险管理过程是一个危险信号,安排讨论舞弊可能是不成熟的,没有进一步的证据表明舞弊可能会发生。在大多数企业,缺失风...
由于某公司所属工厂的工作性质,保证辐射安全非常重要。一项审计正在对关于采购分配及使用放射性物质的控制系统进行检查,该检查过程被很充分地记录下来。安全部门工作人员很熟悉本*部门运作程序。因为采购和设备部门也被涉及在这个程序中,所以审计师正在考...
为确定关于合同解释的信息的充分性,内部审计师运用:()(单选题)A.最容易取得的信息B.主观判断C.客观评价D.信息与各种问题间的逻辑关系[MustVIP]...
某企业将原值$50,000的设备对外出售,已经计提折旧$4,000,售价$52,000,则企业的会计处理哪项是正确的?()(单选题)A.借:现金$52,000贷:处置机器收益$52,000B.借:现金$52,000处置机器收益$4,000贷...