某内部审计师正对采购与应付账款系统进行经营审计。审计目标在于确定该系统中有利于提高效率性和效益性的变更措施。下列哪些陈述有助于支持审计人员做出改进电子数据交换(EDI)的建议?() Ⅰ只有一小笔业务; Ⅱ存在具有时间敏感性的及时购货环境;...
对于某小组在控制自我评估讨论会上涉及的他们不熟悉的情况,协调人应采用的决策手段是:()(单选题)A.退让B.达成合意C.投票通过D.妥协[MustVIP]...
一位跨国化学公司的内部审计师张华被指派对当地一家工厂开展经营性审计。这家工厂的成立时间地点以及构成与最近由于释放危险废物而被传讯的其他两家工厂类似。此外,张华还知道本厂生产的化学产品释放有毒的副产品。如果张华已经有证明确信该工厂在释放危险废...
一名一星期工作38小时的员工由于其上司在部门工作时间记录表“工作时间”字段中数字顺序输入失误而收到一张注明83小时的工资条。使用以下哪一种控制手段可以防止这个问题?()(单选题)A.输入控制总和。B.检杳输入字段的合理性。C.在薪酬处理中进...
某内部审计部门最近完成了对应付账款部门的经营审计,如果在出具最终报告的同时出具总结报告,谁最可能只收到总结报告?()(单选题)A.应付账款部门经理。B.外部审计师。C.会计部主任。D.董事会审计委员会。[MustVIP]...
甲公司要求其咨询顾问对某些经理的领导风格进行评价,并就经理应该如何改变其行为,以便改善人际关系和/或其所在部门的生产提出建议。工程部门的经理在其员工中间很受欢迎,所有人合作得很愉快。但是,该部门工作拖拉,任务积压严重,而且生产部门经常抱怨装...
以下不属于多元化经营的战略利益的是:()(单选题)A.规模经济B.方便管理C.分散经营风险D.增强竞争力[MustVIP]...
内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:() Ⅰ.内部审计人员的数量 Ⅱ.审计工作日程安排 Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动 Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求 Ⅴ.审计研究和发展工...
在审查某公司对外出售已用过微机的政策时,审计人员最关心的是以下哪项内容?()(单选题)A.硬盘驱动器上已经删除的文件是否彻底消除B.电脑是否有病毒C.电脑上的所有软件是否获得恰当许可D.电脑上是否存在终端仿真软件[MustVIP]...
某审计师调查了与公司福利制度有关的活动: (1)从保险商那里获得并维护总付款记录带。 (2)处理员工变化数据。 (3)将工资单扣除数据与福利制度对账。 (4)向保险商支付费用。 (5)确定为单独享有医疗保险的员工配偶支付医疗费用是...