在与最高管理层讨论之后,内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是:()(单选题)A.将实行一项月度预算程序。B.为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动。C.寻求联营者以便在...
下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?()(单选题)A.会计政策的运用。B.确保会计估计的合理性。C.付款业务的账务处理。D.识别可能增加越权开支的不适当控制。[MustVIP]...
行业协会往往规定所有成员必须遵守的职业道德规范。行业协会建立职业道德规范的主要目的是:()(单选题)A.为职业行为列出标准,保持正直性和客观性的标准B.为有效的会计实务制定标准C.为有效地制定执行会计政策提供一个框架D.列出与可能的新任会计...
与传统的信息系统开发相比较,开发终端用户计算(EUC)应用程序过程中最普遍存在的风险是以下哪项内容?()(单选题)A.对管理层提出的要求获得计算机化信息的请求反应程度降低,从而可能导致管理层的决策工作受损B.由于应用程序的开发时间延长,管理...
组织结构与生产技术之间的关系揭示,在使用大规模生产技术的组织中,最好的组织结构是:()(单选题)A.有机式,强调宽松的控制和灵活性。B.矩阵式,员工既向产品经理报告,也向职能经理报告。C.机械式,高度正规化,强调严格的控制。D.综合性,强调...
下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()(单选题)A.前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查。B.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同。C.—个与主...
按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?()(单选题)A.竞争对手使用的处理系统类型B.系统需要的电脑设备C.管理人员进行计划和控制时的信息要求D.关于现有系统已有的适当控制[MustVIP]...
下列选项中最有可能是属于有效合规程序的?()(单选题)A.组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息。B.合规程序以录像方式一次性向员工传达。C.内部审计活动应对监督合规程序承担大部分责任。D.组织应该采用合理设计的监督和审计系统...
下列()是内部审计师的咨询职能而不是确认职能。(单选题)A.评估内控的有效性和管理关键风险。B.以可靠的方式评估和报告风险。C.传授风险管理与控制的工具与技术。D.设计和评估风险管理流程。[MustVIP]...
对源代码进行语法检查,并将高级过程化语言程序转换成目标代码的程序是:()(单选题)A.编译程序B.汇编程序C.解释程序D.宏程序[MustVIP]...