公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据《职业道德规范》的规定,内部审计师最适当的做法是:()(单选题)A.接受该礼物,因为审计已经结束报告已经提出B.接受该礼物并全部捐...
一个合同安排使持有者有权在一个特定时限内的任何时候以一个固定价格买进或卖出资产,这个合同叫:()(单选题)A.欧式期权。B.外汇期权。C.期货期权。D.美式期权。[MustVIP]...
内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做?()(单选题)A.为风险管理提供确认工作。B.确定怎样很好地控制风险。C.根据风险暴露情况修正风险管理程序。D.为减轻已识别的风险设计控制措施。[MustVIP]...
一个在工资部门的员工企图进行的舞弊,涉及增加一个虚构员工,并输入虚构的工作时间,然后将虚构员工的工资支票送到自己的家中。为防范这类舞弊行为,最有效的控制程序是要求()。(单选题)A.专人审批工资部门以外所有新增员工的报告,并要求反映所有员工...
下列哪一项不是对内部审计师进行年度绩效考核的典型特征?()(单选题)A.由人力资源部人员执行B.注重工作能力C.考虑审计师在过去一年开展的所有审计活动D.应该就鉴定评级达成一致[MustVIP]...
以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()(单选题)A.在接收货物之前,对货物的采购订单进行复核B.在接受货物之后,对货物进行盘点并与采购订单进行核对C.每一份采购订单必须通过相关人员的批准D.在储存新收到的货物之前确认收获报告和装货单一致...
以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。(单选题)A.批准首席审计执行官的任免B.制定年度业务工作计划C.批准业务工作方案D.为具体的业务报告确定恰当的结论[MustVIP]...
某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划,他有大量的证据表明该部门经理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项计划的实施。该内部审计师应该:()(单选题)A.继续找下级职员面谈,直至获得确凿证据,然...
某银行正在开发一个计算机系统以帮助评估贷款申请。信息系统职员通过和银行的抵押担保人进行交谈,提炼出后者的知识和决策过程并输入计算机。完成后的系统应能以与抵押担保人相同的方式处理信息,并做出关于贷款决定的最后建议。这种方法称为:()(单选题)...
由内部审计部门协调执法检查员工作对组织是有益的,因为内部审计师能:()(单选题)A.影响执法检查员对法律的解释,以便其与公司实务相一致。B.建议执法检查员改变检查范围以便限制偏差。C.帮助执法检察员进行现场工作,以减少其现场检查时间。D.通...