近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列()职能进行改进。(单选题)A.人员配备和沟通B.人员配备...
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:()(单选题)A.刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计B.内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算C.因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力...
一家钢铁企业的内部审计师对公司司机的备用金进行审计。公司政策规定,司机可以从财务部门支取备用金,以备在出差时使用。备用金不能超过3000元。在出差中实际花费的备用金必须在出差归来一周之内报销批准。审计发现,司机的差旅费大大超出了政策规定的标...
内部审计部门经常会要求同机构的外部审计师合作。下列()活动最有可能会限制到外部审计师。(单选题)A.评价现金收取和类似交易的控制系统B.验证现金头寸表达的公允性C.评价机构整体内部控制系统适当性D.审核确立的系统,确保能遵守对经营产生重大影...
一家公司使用年数总和法折旧。一项资产价值100000美元,残值10000美元,使用寿命5年。若该资产购于2003年1月1日,那么在2005年的财务报表中应记入()。(单选题)A.折旧费用20000美元B.折旧费用24000美元C.累计折旧5...
有效的目标管理(MBO)可以增强组织的效果。以下哪项有助于目标管理的有效性?()(单选题)A.强调“应该做”而非“必须做”的目标。B.量化的清晰可测评的说明完成日期要求的目标。C.管理人员严格督促所属员工,使他们准确地完成自己起草的目标任务...
一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()(单选题)A.调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B.调查问卷容易完成C.调查问卷...
当面临强加的审计范围限制时,首席审计官应该:()(单选题)A.直到审计范围限制消除后才实施审计B.将范围限制的潜在影响与董事会下属的审计委员会沟通C.对于审计范围受限的业务要多加审计D.对此审计业务安排更有经验的人员[MustVIP]...
审计人员接受建议通过查看“红旗”(redflags)来确定管理当局是否涉及舞弊。下列陈述中,哪些不属于利用“红旗”作为舞弊信号时所遇到的相应困难?()(单选题)A.许多红旗也在无舞弊存在的情形下存在;B.一些红旗难以量化或估定;C.红旗信号...
项目月报用来比较实际成本与原预算数并计算其差额。项目报告差额达原预算的10%以上即需要进行解释及负责人的同意。下列审计测试中哪些可供内部审计师决定是否实施必要的程序?() I选择一个超预算的样本并检查相应的批准程序 II找出超预算的原因 I...