函证是获取信息的非常有效的形式。函证在确认下列哪一项的存在性时最有效?()(单选题)A.机械车间增加了一台搅拌机B.正常业务期间的商品促销C.以托销方式持有的存货D.组织开发的用于特殊流程的专利授权[MustVIP]...
以下哪项共同的工作会破坏内部审计师的道德行为:()(单选题)A.内部审计师和一家知名慈善事业机构在地方的主席;B.内部审计师和兼职的商业保险经纪人;C.内部审计师和在当地商学院为潜在的员工教学的助教;D.内部审计师和拥有多处住宅在地方公共新...
许多组织开发了决策支持系统,这是一种建立管理决策和信息之间关系的信息系统。下列哪项是决策支持系统的目标?()(单选题)A.管理人员解决问题过程的自动化。B.在问题解决过程中提供互动的帮助。C.在解决问题过程中使用预先定义的分析顺序。D.在解...
某内部审计师在参与一项审计活动时陷入一个道德困境中,但是《道德规范》中又没有关于此种问题的解决方法,该审计师应该:()(单选题)A.凭借自己多年的审计工作经验,采取与《道德规范》原理相一致的行动B.咨询首席审计执行官的意见,并采取相关行动C...
废旧材料或废料要记入预定的项目号,这些材料要被分开,放到特定的箱中,最终运送到公开拍卖处出售。为了减少此过程有关的风险,公司将采用下列()项程序。 Ⅰ.要求对宣布的废料或废旧材料进行管理审批。 Ⅱ.在拍卖之前允许员工购买废料或废旧材料。 Ⅲ...
内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()(单选题)A.内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通过函证手段取得了证明其存在性的结论B.内部审计师通过观察固定资产得出数目,并...
为保证针对审计发现所提出的改进措施得以实施,可要求进行后续审计。内部审计部门开展后续审计的责任应当在以下哪项文件中加以规定?()(单选题)A.内部审计部门书面章程。B.审计委员会使命声明书。C.每次审计任务下达之前的业务备忘录。D.在合适的...
以下哪项活动既能代表适当人事部门职能,又能防止薪金舞弊:()(单选题)A.薪金支票的发送;B.加班时间的授权;C.薪金增减的授权;D.未记名薪金支票的收集和保留。[MustVIP]...
内部审计师在执行审计时应与客户建立良好的关系。以下做法不恰当的是:()(单选题)A.在实施具体审计工作前,与客户讨论本次审计的目标所需资料审计方法及合理性,使客户建立信心B.向客户征求建议和帮助C.及时提交中期报告,方便客户在出具最终报告前...
如果作为一名同业审查小组成员,在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素是:() Ⅰ.内部审计师承担经营管理责任的程度。 Ⅱ.被审查的审计活动中审计目标的广度。 Ⅲ.与董事会或审计委员会接触和沟通的途径和频率。(单选题)A.Ⅰ。B.Ⅱ...