置信区间变窄的可能原因是:()(单选题)A.可容许的误受风险下降B.精确度增加C.置信水平提高D.置信水平下降[MustVIP]...
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:()(单选题)A.该系统中数据的重要性B.某项控制失效的风险C.每项控制的效率复杂程度及费用D.病毒管理软件的使用[MustVIP]...
首席执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:()(单选题)A.一种系统化的评估程序并结合可能不利情形的专业判断。B.一份对组织有潜在不利影响事项的清单。C.组织内对审计活动的清单。D.某事件或行动对组织造成不利影响的可能...
在下列实质性调查工作程序中,哪一项能够最好地提供关于收入记录的完整性的信息?()(单选题)A.总账控制账户与销售日记账核对一致B.保证应收账款辅助分类账的凭单能够支持运输记录C.保证运输记录是连续编号的D.运输记录与已记录的销售额一致[Mu...
一家公司拥有利率为10%,价值为650000美元的债务和价值500000美元的股本。股东的要求回报率为15%,并且现在没有供投资目的可用的留存收益。如果筹集新的外部股权,成本为16%。新的债务的税前成本为9%,并且公司税为50%。在计算资本...
在一个综合财务系统中,以下哪一项不是与系统中与应收账款部分相关的主要风险因素?()(单选题)A.信用可能被给予不适当的客户。B.信用评估的更新可能不及时。C.财务报告或管理报告可能不准确。D.可能与未经批准的卖方进行交易。[MustVIP]...
管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人对上述程序不...
针对政府资助大学的特定用途基金的合规性审计的目标由以下哪项决定:()(单选题)A.符合公认会计准则;B.组织预算程序是否恰当;C.财务报表的真实性;D.特定用途基金支出的审批。[MustVIP]...
某专业工程师申请一家高技术公司内部审计部门的职位。这位工程师在观察了几名内部审计师对工程部门的审计之后,对这一职位产生了兴趣。内部审计主管()。(单选题)A.不应该雇用这位工程师,因为他不太了解内部审计标准B.虽然这位工程师不太了解内部审计...
内部审计师应采用以下哪种分析性复核程序来确定当年投资收益的变动是由于投资战略的改变投资组合的变动还是其他原因?()(单选题)A.对过去5年投资收益的变动进行简单线性回归分析以确定变动的性质B.对各月投资组合的变动进行比率分析C.对过去5年中...