某内部审计师正在实施变量抽样,在同样的置信水平下,已知甲项目的标准差高于乙项目的标准差,甲项目的期望值小于乙项目的期望值,则两个项目风险大小的判断取决于:()(单选题)A.标准差的大小B.期望值的大小C.标准离差率的大小,甲的风险高于乙D....
以下哪一项不是面谈与函询相比较具有的优点?()(单选题)A.回答率显著提高。B.面谈者可以增强面谈对象对问题的理解。C.函询调查表的设计者可以采用不同的问题类型。D.由于避免了邮费而降低成本。[MustVIP]...
公司正在考虑购买一处商业资产,鉴于这项资产的地理位置与众所周知的近期业绩状况,管理层要求内部审计活动会同法律顾问提供有关这项资产环境责任方面的初步意见。支持管理层要求进行这类调查的最主要原因是:()(单选题)A.未来的潜在责任可能会在价值上...
有些经济学家更喜欢用()术语来表示一个国家的经济发展。(单选题)A.商业波动B.商业周期C.商业中断D.商业趋势[MustVIP]...
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当?()(单选题)A.高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查...
组织的结构与技术的关系表明,一个运用大规模生产技术的组织(比如,汽车制造业)的最佳结构是:()(单选题)A.强调松散控制和弹性的有机式结构B.员工既能向生产部门经理,又能向职能部门经理报告的矩阵式结构C.高度规范化且严格控制的机械化结构D....
某企业最近因为其供货商ABC不能按时提供关键部件而导致缺货。供应商辩称他们自身因为存货不足而无法运转。下列哪种方式是能够防止出现这种状况的有成本效益的方法?()(单选题)A.持有大量的ABC公司的部件材料。B.内部开发关键部件材料。C.与A...
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?()(单选题)A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策;B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单费用单据相对照;D.将适用于其他费用的控...
下列关于内部控制的说法中不正确的是:()(单选题)A.内部控制能够保证组织目标的实现B.内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C.决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D.内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果[Must...
确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?()(单选题)A.程序审计。B.财务审计。C.遵循性审计。D.经营审计。[MustVIP]...