在其他条件相等的情况下,以下哪一种情况会导致投资项目的内部回报率更低?()(单选题)A.投资成本较低。B.项目投资偿还期较短。C.现金流入较大。D.项目生命后期收到现金流入。[MustVIP]...
某内部审计师因为原公司裁员而失业,在以前的公司工作时,该审计师善于钻研,进行了大量的研究来确定营销部门的最佳实践方法,由于大部分的研究工作是在家里,并且利用业余时间进行,他保留了许多资料并计划对新雇主营销部门审计时使用。那么该内部审计师的行...
以下哪项是ISO9000:2000质量管理体系标准的一个要素?()(单选题)A.要求组织监控有关作为绩效测量方法的客户满意度的信息。B.董事会和管理层对于控制在组织内重要性的态度和措施。C.对目标不能实现这一风险的评估。D.提高员工满意度将...
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()(单选题)A.现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入银行。B.由负责保管永续盘存记录的雇员负责编制每月银行存款余额调节表。C.应收账款明细账与应付账款明细账由同一雇员保管。D....
审计师完成了审计方案中某部分的工作。很明显,组织存在问题,需要对其配送程序进行修正。被审计单位同意并执行修正程序。内部审计师应当()。(单选题)A.研究这个问题并在审计报告中提出建议,可以考核应当采取的措施B.连带制定并报告恰当的建议C.报...
在发送和接收电子数据交换消息之前,公司应该:()(单选题)A.与每一个客户和供应商签订贸易伙伴协议B.估计收到的货物,并降低存货水平C.要求所有的供货商提供电子数据交换的能力D.评估使用电子数据交换传输信息的有效性[MustVIP]...
在传统的制造过程中,直接成本通常包括()。(单选题)A.汽车厂的机器维修费用B.电子公司的电费C.家具厂的木材D.销售人员的销售佣金[MustVIP]...
以下哪项不是结束会议的目标:()(单选题)A.解决冲突。B.讨论审计发现结论和建议。C.确定以后的审计重点。D.确定管理人员对审计发现结论和建议的行动和反应。[MustVIP]...
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:()(单选题)A.认识到组织应该采用相似的技术来管理风险。B.对风险管理流程关键目标的实现满意...
因为登录系统的过程较琐碎枯燥,用户经常把登录序列保存在个人电脑里,以待进入主机设施时再调用。这一做法的风险是:()(单选题)A.个人电脑上的敏感资料更易于泄露。B.任何能访问个人电脑的人也能访问主机。C.数据文件备份程序的有效性将被削弱。D...