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内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷
流程图
问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:()(单选题)
A.预先编号支票的使用及说明。
B.内部证实销售发票的数量
价格以及计算的准确性。
C.会计人员的资质认定。
D.处理现金收入。
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