帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:()(单选题)

帮考试1年前 (2023-12-03)阅读数 4#审计师考试

内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:()(单选题)

A.对购入的货物进行实地盘点

B.抽查本月的购货发票,看是否已进行付款

C.检查付款的审批流程

D.通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单

VIP专属内容
本站VIP免费查看
开通会员
开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见,您未登录,请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员,每单可得20%佣金!

手机访问快速搜题。

版权声明:本文原创或收集发布,未经许可禁止转载。

搜索
热门