内部审计经理正在稞下属撰写的审计工作底稿。在下列对该工作底稿的批注,哪能一条是真实的?()(单选题)A.所有的工作底稿都应当包括实施该项审计工作的实际和预算时间B.包括所有被审计部门认为“非必需”的被审者的报表和规章C.完成审计目标之后不需...
下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:()(单选题)A.提供有关控制系统的详细信息B.与其他控制评估方法相比,完成这种问卷所需时间更短C.要求内部审计师进行适当的管理D.提供间接证据,仍需要证实[MustVIP]...
审计委员会要求CAE在下一年的工作范围中包括环境评价项目。这对内部审计部门来说是一个崭新的领域,CAE担心,就专业技术和知识而言,目前的审计人员无力开展这种审计。鉴于此情况,他最好:()(单选题)A.告知审计委员会:环境评价已超出内部审计部...
以下哪项活动代表并购后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计?()(单选题)A.预付款资金的合并B.采购职能的合并C.法律职能的合并D.营销职能的合并[MustVIP]...
审计人员从个人工时卡片追查至工资成本分配,并从工资成本分配的总额追查至各在产品帐户,如果没有发现例外,这些审计程序能证实的是()。(单选题)A.在产品帐户中不包括没有根据的工资成本B.个人工时卡片经过正当批准C.工资成本被准确地分配至在产品...
下列情况中首席风险官的职能最有效的是:()(单选题)A.与首席审计执行官一起管理风险。B.与直线管理者(直接的下级管理人员)一起管理风险。C.作为高级管理层的一员来管理风险。D.作为全面风险管理团队的一员来监督风险。[MustVIP]...
内部审计师考虑以风险分析的结果为基础,来决定本组织的审计领域,对风险分析,下列说法正确的是:()(单选题)A.将潜在损失最大的领域评估为高风险领域B.将潜在损失发生可能性大的领域评估为高风险领域C.判断风险要考虑发生的可能性和潜在损失的金额...
由于某公司所属工厂的工作性质,保证辐射安全极为重要。有项业务是测试辐射性物质在采购配送与使用方面的系统控制。测试中有充分的证据表明,这个流程的记录情况良好,安全部门工作人员也很熟悉安全的运作流程。由于采购部门和设备部门也涉及这个流程,内部审...
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的叙述是正确?() I所有控告证据都应该包含在工作底稿中。 II.所有重要的证言证据都应该进行检查以保证其能够为结论提供充分的依据。 III.如果和被怀疑对象进行面谈,那么就应该将书面证明材料或书面陈述材...
某公司的两位经理被告知他们的单位要搬到一个新的地点,并且两个单位共用新的办公地点。两位经理为了办公室面积和办公地点的分配问题已经争吵了好几天,这种争吵影响到搬家安排并破坏到其他计划。两位经理的上司必须设法在尽可能不伤害感情的基础上,迅速解决...