以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?()(单选题)A.内部审计不能保持独立性。B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作。C.内部审计的独立性可有可无。D.内部审计必须保持独立性。[MustVIP]...
基于随机样本的估计值落入特定范围的概率称为()。(单选题)A.误差率B.精确度下限C.置信水平D.平均值的标准差[MustVIP]...
如果机构通过打造虚拟的私人网络允许特定的用户(比如现有的客户)访问其内部网络,那么,这种网络就是()(单选题)A.内网B.外网C.数字用户线路D.宽带[MustVIP]...
在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?()(单选题)A.将原件和采购订单邮寄给供应方。供应方寄回复印件表示确认B.采购部门核查签收报告与采购订单后转交应付账款部门C.应付账款部门签发支付凭证D.尚未支付文件和永久...
工作底稿中含有所开展业务的记录和大量的机密信息。它们是内部审计部门的资产,该部门要对工作底稿的安全性负责。以下哪项是对工作底稿的最为重要的控制规定:()(单选题)A.仅允许内部审计部门的人员接触工作底稿B.在全部时间并且在适当的范围内对工作...
某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该:()(单选题)A.就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查B.仔细分...
在审计数据中心的实物安全和环境控制时,审计师应该确保:() Ⅰ任何时候来访者均须有授权人员陪同方法进入; Ⅱ只有程序开发人员和操作人员才能进入数据中心; Ⅲ定期对消防设备进行测试; Ⅳ该中心已安装火警和水警探测器;(单选题)A.只有Ⅰ和Ⅲ是...
为支持审计结论所收集的数据可按可信分级,最可靠的证据形式是()。(单选题)A.从被审计人处获得的内部文件B.从外部来源中直接获得的外部文件C.受过严格内部审查手续内部文件D.已在外部有关方面流传过的内部文件[MustVIP]...
以下哪项关于风险管理的描述是不正确的?()(单选题)A.内部审计活动必须评估风险管理的有效性,并对其改善作出贡献B.风险管理过程通过持续性管理活动个别评估或两者结合的方式受到监督C.内部审计师必须在实际工作中对风险进行管理,从而承担管理层的...
内部审计部门刚才为某金融机构完成了一项关于贷款和商业贷款帐户余额的审计。下面资料摘录的是部分工作底稿内容,指出了潜在的审计发现: A.我们抽查了100项贷款申请,确定只有85份贷款申请经过授权批准。 B.在经过授权的85项贷款中,我们注...