在对某书店进行审计时,内部审计师注意到该书店将自制的书签作为赠品与书籍放在一起,以宣传自己的书店,由于书签制作精美,内部审计师就称赞了该店的经理,所以该经理拿出几个书签送给审计师,该内部审计师应该:()(单选题)A.不接受书签,因为审计工作...
内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。(单选题)A.首席审计官B.董事会C.高级管理层D.财务总监[MustVIP]...
内部审计师在选择样本时需要考虑选样方法的原因是:()(单选题)A.恰当的选样方法可以减少抽样风险B.恰当的选样方法可以减少非抽样风险C.恰当的选样方法可以增加样本规模D.恰当的选样方法可以缩小样本规模[MustVIP]...
若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()(单选题)A.为内部审计师提供独立的真知灼见B.与管理层进行沟通,加强内部控制C.外部审计师的专业能力更强D.通过以往的审计经验来协助内部审计师开展...
以下哪项属于内部文书证据?()(单选题)A.运输人员的运输跟单B.销售发票复印件C.客户采购订单D.供应方月末对账单[MustVIP]...
在传统的信息系统中,计算机运行维护人员负责对软件和数据文件进行定期备份。在分布式系统或协作系统中,确定是否有足够备份的责任属于:()(单选题)A.用户管理部门。B.系统程序员。C.数据录入员。D.磁带库管理员。[MustVIP]...
某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资和贷款业务进行审计在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计人员还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用了大量的衍生金融工具来适当地防范风险。审计人员正在评估新...
下列()措施将会对出口到另一国造成最严重的限制壁垒。(单选题)A.关税B.配额C.禁运D.外汇管制[MustVIP]...
内部审计师李欢在对索赔部门的审计过程中发现,由于索赔处理系统存在的问题,发生了大量重复支付。在出点会上,索赔部门副总裁告知审计师,他们将马上采取措施,收回重复支付的款项,并将在六个月内强化索赔控制系统来纠正该问题。面对这种回应,首席审计执行...
以下哪一项解决冲突的技术的目标是将其他人的需求与关注置于自身之上以保持和谐关系()。(单选题)A.适应B.妥协C.协作D.回避[MustVIP]...