如果公司的利润分配方式并不影响公司的未来收益,那么股票回购时股东将获得(),在分配现金股利时股东将获得()(单选题)A.资本利得收入;资本利得收入B.资本利得收入;普通收入C.普通收入;资本利得收入D.普通收入;普通收入[MustVIP]...
一个公司拥有一个非常大型的广泛分布的内部审计部门。管理层决定实施一套计算机系统来方便审计师之间的沟通。系统说明要求每个审计师可以方便地发送编辑和回答消息。信息的传输必须迅速,而且准备信息的成本必须低廉。以下哪种系统最好地满足系统说明?()(...
下列哪项对审计意见的叙述最恰当?()(单选题)A.重大审计发现的汇总。B.内部审计师对被审查情况的职业判断。C.审计报告中必须包括的结论。D.对纠正措施的建议。[MustVIP]...
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:()(单选题)A.采购过程中有效的信息沟通问题。B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制。C.采购部门对供应商的管理是否充分有效。D.以上都对。[MustVIP]...
内部审计师在评估企业的隐私管理制度时,正确的做法是:()(单选题)A.考虑组织所在管辖范围内的法律法规和相关政策。B.与法律顾问联系,确定适用于组织的国家/地区的法律法规和其他标准及实务的确切性质。C.与信息技术专家联系,确定是否建立了信息...
下列选项中关于确认服务和咨询服务的区别说法不正确的是:()(单选题)A.确认服务的性质和范围由内部审计师确定,而咨询服务的性质和范围需与客户协商而定B.确认服务涉及的参与方比咨询服务少一方,即被审计单位或个人C.确认服务和咨询服务涉及的参与...
关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确?()(单选题)A.对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的。B.对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序...
内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列...
百事可乐和可口可乐的广告策略表明,这些企业对其主要消费者群体采用的是哪类市场细分?()(单选题)A.应用细分。B.价值细分。C.心理细分。D.生活形态细分。[MustVIP]...
退出会议是为了保证内部审计师所使用的信息是准确的。其第二个目的是:()(单选题)A.针对建议立即采取行动。B.改善与被审计单位的关系。C.在最终报告的适当分发上达成一致。D.使高级管理人员简要了解审计结果。[MustVIP]...