为了以最佳方式提高内部审计部门的独立性,对首席审计官而言,最佳报告关系应该是以下哪一项内容?()(单选题)A.在行政上向首席执行官报告,在职能上向董事会报告B.在执行和职能上应该向首席执行官报告C.在行政上向财务总监报告,在职能上向首席执行...
在一家新开业的零售商店的经营过程中,一些经营性问题定期地干挠了商店计算机与公司总部系统控制器之间的关系。在对总部报告的存货实存数和根据实际销售情况预测的存货水平之间的核对披露出了差异。在这些计算机记录的销售量和手工保存的销售记录间的核对显示...
对政府支持大学的专项基金的合规性审计中,最主要的审计目标应该是确定()。(单选题)A.与可接受的会计准则相符合B.机构预算过程的适当性C.财务报告的准确性D.对专项基金各种支出的批准情况[MustVIP]...
某公司CEO决定组成一个调查小组,调查作业成本法(ABC)的使用情况,一名内部审计师被派往该小组。该审计师被指派主要是因为他拥有以下哪种知识?()(单选题)A.信息处理程序。B.内部控制选择方案。C.业务知识与成本动因。D.现行产品成本结构...
政策及程序是指导日常经营活动和个人行为的控制手段,某公司的内部审计师计划对公司的中层管理管理人员的业务实施审计活动,那么该内部审计师能否找到相关的政策和程序:()(单选题)A.不可以找到,因为政策及程序是由高级管理层制定的。B.不可以找到,...
当前对付款活动的审计表明在应付凭单账项处理过程中存在许多重要错误,导致了许多折扣的丧失和许多额外的调整和贷项通知单。由于有许多例外情况不得不分析,花在该部分的审计时间已超过了预计。审计师观察了每个应付凭单办事人员的操作,对应付账款购买收货三...
下列哪一项不是信息系统部门全面质量管理的适当目标?()(单选题)A.消除计划变化。B.消除客户投诉。C.消除超支。D.消除系统停机时间。[MustVIP]...
某审计师正考虑设计一个调查问卷,以便研究雇员对控制程序的态度。以下哪项在设计调查问卷时最不重要()(单选题)A.问题应用文字表述,以确保回答人的有效解释B.问题应用可靠的文字表述,以便这些问题可以测评到审计师想要测评的问题C.为了增加答复率...
重新设计是对企业进行全盘分析,对根本性问题进行重新思考,对业务的本质过程进行全新设计的一种活动。其目的是使公司在服务质量效率和成本等方面能得到根本的改善。内部审计师在参与重新设计时,以下的哪一项是不应该做的?()(单选题)A.明确重新设计是...
关于某公司的职业道德规范中“员工不得从与我们的组织有商业往来的公司或个人处收受价值超过50元的礼物或馈赠”。这一规定的制定是用来防止下列哪个行为的发生:()(单选题)A.员工接受由供应商提供的纪念卡片。。B.员工答应过多的销售折让。C.员工...