以下哪项对于估计组织不可收回的应收账款作用最小:()(单选题)A.披露一般商业经济状态低迷指数的公开刊物B.过去六个月组织注销的月坏账金额C.过去六个月组织的月销售总额D.信用经理就预期未来现金回收所作的书面预测[MustVIP]...
某制造业公司使用危险材料进行生产,对这些危险材料的审计可以包括()。 Ⅰ.建议将环境管理系统作为政策和程序的组成部分。 Ⅱ.通过追踪这些原料的记录来核实这些危险材料从有到无的存在情况。 Ⅲ.聘请咨询顾问来避免公司因环境审计查出非法事件所受到...
一家组织每年的需求量为25,000台,正确计算其经济订货量是1,000台.其安全库存是300台,交货时间是5天。如果在一年有250个生产日,那么再订货点是多少?()(单选题)A.300台B.500台C.800台D.1000台[MustVIP...
二手房买卖双方之间就价格的谈判模式最可能是:()(单选题)A.分配性谈判B.整合性谈判C.增值谈判D.共赢[MustVIP]...
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合"租赁或购置"政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内...
审计师计划对公司的工薪控制进行审计,公司最近刚将其工薪处理过程对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决定采取什么行动?()(单选题)A.对公司和服务局的工薪控制都进行审计。B.只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据进行控制的情况...
某企业章程规定,超过预算的采购申请都需要经过批准,则设立该程序的原因可能是:()(单选题)A.作为发现型控制程序来检查不利事项的存在B.作为指导性控制程序来确保实现有利结果C.是没有必要的,因为这种批准一定会被通过D.负责批准的管理层会根据...
内部审计师通过与资产管理员面谈,了解到资产使用部门经常自行购买固定资产,而不是按照公司规定由采购部同一购买。内部审计师在执行详细测试时,通过检查固定资产采购申请单也发现部分申请单没有采购人员签字。那么详细测试提供的证据是:()(单选题)A....
在下列情况中,利用分析性复核来证实各种运营费用的准确性可能不是最恰当的情况是:()(单选题)A.内部审计师注意到一些涉及这些账户的具体舞弊的强烈信号。B.运营费用与其他运营费用相应地变化,但是和利润无关。C.内部审计师希望找到本年度的较大的...
下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业...