下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?()(单选题)A.会计政策的运用。B.确保会计估计的合理性。C.付款业务的账务处理。D.识别可能增加越权开支的不适当控制。[MustVIP]...
下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()(单选题)A.前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查。B.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同。C.—个与主...
组织结构与生产技术之间的关系揭示,在使用大规模生产技术的组织中,最好的组织结构是:()(单选题)A.有机式,强调宽松的控制和灵活性。B.矩阵式,员工既向产品经理报告,也向职能经理报告。C.机械式,高度正规化,强调严格的控制。D.综合性,强调...
下列选项中最有可能是属于有效合规程序的?()(单选题)A.组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息。B.合规程序以录像方式一次性向员工传达。C.内部审计活动应对监督合规程序承担大部分责任。D.组织应该采用合理设计的监督和审计系统...
按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?()(单选题)A.竞争对手使用的处理系统类型B.系统需要的电脑设备C.管理人员进行计划和控制时的信息要求D.关于现有系统已有的适当控制[MustVIP]...
对源代码进行语法检查,并将高级过程化语言程序转换成目标代码的程序是:()(单选题)A.编译程序B.汇编程序C.解释程序D.宏程序[MustVIP]...
下列()是内部审计师的咨询职能而不是确认职能。(单选题)A.评估内控的有效性和管理关键风险。B.以可靠的方式评估和报告风险。C.传授风险管理与控制的工具与技术。D.设计和评估风险管理流程。[MustVIP]...
内部审计师需要确定管理层是否建立了衡量目标是否实现的标准。若内部审计师已认定这些标准不充分或不存在,则以下哪项措施适当?() Ⅰ.将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 Ⅱ.向管理层建议替代性标准,如可接受的行业标准。 Ⅲ...
公司的电脑咨询服务功能通常由以下哪个部门负责?()(单选题)A.用户部门B.系统编辑部门C.后勤部门D.研发部门[MustVIP]...
内部审计师在审计过程中应保持客观性。如果某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬当这种奖金属于下列哪种情况时,会损害他的客观性:()(单选题)A.内部审计工作范围更注重审查内部控制而非账户余额。B.该奖金是根据审计结果所收回的或预期节约...