内部审计开展的恰当活动是()。(单选题)A.设计控制系统B.起草控制系统的程序C.在控制系统实施前对它进行审核D.安装控制系统[MustVIP]...
关于质量保证程序的内容,下面的选项中说法错误的是:()(单选题)A.内部评估和外部评估均属于质量保证程序B.质量保证程序应该包括对每个内部审计师业绩的年度评估C.质量保证程序包括对已完成的审计工作的内部评估D.质量保证程序包括对审计工作的监...
图像处理系统可以减少组织里流通的纸张数量。为了降低用户使用错误图像的可能性,管理层需要确保存在适当的控制以维护()。(单选题)A.图像数据的易读性B.图像数据的可访问性C.索引数据的完整性D.索引数据的初始顺序[MustVIP]...
依据专业实务框架(PPT),业务的最后沟通中,观察结果应包括:()(单选题)A.对观察结果的原因的观点陈述B.在业务过程中发现的有关内部控制缺陷的事实说明C.在业务过程中形成的事实证据和观点陈述D.针对未来潜在事项以及可能对业务客户有益的情...
如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:()(单选题)A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动B.向虚构的供应商购人物资C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规...
哪一种控制自我表现评价方法假定管理人员和工作小组成员了解风险和控制概念,并且在交流过程中运用这些概念?()(单选题)A.管理层分析法。B.管理层分析法和推动型专题讨论会法。C.管理层分析法和问卷调查法。D.所有自我评价程序。[MustVIP...
企业实施组织结构变革时,为保证改革的顺利进行,事先采取的措施不包括以下哪项?()(单选题)A.给员工增加福利津贴。B.让员工参与组织变革的调查诊断和计划。C.大力推行与组织变革相适应的人员培训计划。D.大胆起用年富力强和具有开拓创新精神的人...
下列哪项记录提供了关于应收账款存在性和计价的最有说服力的审计证据?()(单选题)A.有客户提供的已审计过的财务报表支持的赊销批准文件。B.被审计单位记录中开给客户的销售发票副本。C.直接从客户处取得的肯定式函证回函。D.记录中与赊销相关的客...
下列行为中,不属于首席审计执行官的职责的是:()(单选题)A.向高级管理层和董事会报告内部审计部门的计划和资源需求。B.协调内部审计和外部审计服务提供者的工作,以减少重复工作。C.对报告的重大错报风险的处理行动进行跟踪监测。D.组织风险管理...
在()中价格操控行为是非法的。(单选题)A.《克莱顿法案》B.《谢尔曼法案》C.《罗宾森一帕特曼法案》D.《联邦贸易委员会法案》[MustVIP]...