下列选项中,属于使用控制图所需要注意的一般事项的是:() Ⅰ.控制区取决于进程中,需要不断对控制界限进行微调。 Ⅱ.数据被限制在很小的样本内。 Ⅲ.数据图容易受到计量差错或短期管理不善影响。 Ⅳ.控制图无法很好揭示差异的原因。(单选题)A....
某制造企业在其产品制造过程中需用一些有危害性的原料。对这类有害原料的审计应当包括:() Ⅰ.建议将环境管理制度纳入企业政策与程序。 Ⅱ.确定这些有害原料自始至终的记录是否存在。 Ⅲ.利用专家意见以避免公司由于环境审计发现的非法事项而陷入诉讼...
为了预防舞弊的发生,公司规定在采购原材料时,来源必须是经过审批的供应商,这一控制属于:()(单选题)A.反馈型控制B.发现型控制C.纠正型控制D.预防性控制[MustVIP]...
首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:()(单选题)A.组织内可审计活动的清单。B.一张对组织有潜在不利影响事项的清单。C.一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断。D.某事件或行动对组织造成不利...
根据《标准》,以下哪一项内容属于在开展确认业务时内部审计师必须履行的应有的职业审慎的内容? Ⅰ.考虑被审计对象的需要和期望。 Ⅱ.考虑出现严重失误违法乱纪现象和违犯相关法律法规行为的概率。 Ⅲ.考虑需要审计的会计事项的数量。 Ⅳ,相对于审计...
下列选项中,关于内部审计师的持续教育要求方面的要求正确的是:()(单选题)A.针对从业的内部审计师,每年应该接受20小时的继续教育B.参与研究项目是持续职业发展的内容之一C.未报告后续教育的人员的证书将被转为“非活动”,但是在转为“正常”之...
内部审计在应用评估风险的框架时,实施的第一个基本步骤是识别可审计的活动。以下不属于可审计活动的是:()(单选题)A.应收账款余额B.ERP信息系统C.与组织有关的法律法规D.为召开成本分析会议而制定的日程[MustVIP]...
一家公司应收账款回收期等于()。(单选题)A.存货转换期B.现金转换期C.应收账款回收天数D.存货除以平均日销售额[MustVIP]...
以下哪项内容属于预防性控制措施?()(单选题)A.将银行进账单与邮递室所编制的现金收入初步清单上注明的已收现金总额进行比较B.对事先已编号的文件的顺序进行检查C.在装运商品之前批准客户赊账D.扫描总账内容,寻找异常高或异常低的余额[Must...
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:()(单选题)A.要求口令使用者提高口令的设置难度,防止口令被轻易猜出B.限制口令的使...