使用个人电脑提高审计的效率和效果的两个必要条件是选择:()(单选题)A.适合于个人电脑应用程序的审计任务,以及完成这些审计任务所需要的软件B.可以完成选择审计任务的软件,以及可以被审计师个人电脑进入的数据C.可以被审计师个人电脑进入的数据,...
下列事项中,不属于债务重组的是哪项?()(单选题)A.减免应收利息。B.减免部分本金。C.将债务转成资本。D.将可转换债券转为资本。[MustVIP]...
评价一个属性抽样的结果时,应该知道()。(单选题)A.总体金额的估计值B.样本值的标准偏差C.被选样本的实际大小D.有限的总体校正因子[MustVIP]...
某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:()(单选题)A.将每天销售记录与银行存款的数额进行比较B.将每天的现金收入与银行存款进行比较C.将银行存款日记账与现金收入进行比较D.对出纳的职...
在当前的工作底稿档案不再用于内部审计活动时,应将它们:()(单选题)A.销毁B.放在机构的法律部门安全保管C.转变为永久性档案D.转给业务客户保管,以便将来的记录更为容易[MustVIP]...
在评估一个制造行业的组织风险时,以下哪项对组织有最长远的影响?()(单选题)A.生产调度。B.产品质量。C.存货政策。D.广告预算。[MustVIP]...
在以下()种情况下,其他条件都相同时,公司发行的普通股市场价值比较高。(单选题)A.投资者对股权的要求回报比较低B.投资者的预期股利增长率比较低C.投资者的预期持有时间比较长D.投资者的预期持有时间比较短[MustVIP]...
内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和经营结果的重大不利影响。首席审计官应该立即通知:()(单选题)A.受到该审计发现影响的对财务报表负责的外部审计公司B.适当的政府或管理机关C...
以下哪项有关内部审计章程的陈述不正确?()(单选题)A.它确定了内部审计部门的权限和职责。B.列明内部审计部门所需最低限度的资源。C.它为评估内部审计部门提供依据。D.它应得到高级管理层和董事会的批准。[MustVIP]...
电子工作底稿的使用:()(单选题)A.不必遵守管理人员进行复核的实务标准B.不必遵守文件记录标准的实务标准C.不需遵守保管要求的标准D.产生了统一的问题,但对电子工作底稿的使用是得到实务标准允许的[MustVIP]...