下列有关固定资产核算的错误舞弊中,无法通过清查盘点程序予以证实的是( )。 (单选题) A. 虚增固定资产 B. 固定资产不入账 C. 多计提固定资产折旧 D. 已完工自行建造工程未及时结转固定资...
下列情形中,审计人员应扩大应收账款函证范围和数量的是( )。 (单选题) A. 采用肯定式函证 B. 相关内部控制有缺陷 C. 应收账款占资产总额比重较低 D. 以前年度函证结果良好 [MustVIP]...
根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是( )。 (单选题) A. 出纳员 B. 销售部门主管 C. 仓库保管人员 D. 应收账款会计 [MustVIP]...
下列项目中不属于应付职工薪酬核算内容的是: ( ) (单选题) A. 津贴和补贴 B. 奖金 C. 退休金 D. 社会保险费 [MustVIP]...
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应该是( )。 (单选题) A. 本单位的财务经理 B. 本单位的财务部门 C. 本单位的监事会 D. 本单位主要负责人或权力机构...
吊销营业执照的行政处罚属于: ( ) (单选题) A. 财产罚 B. 申诫罚 C. 能力罚 D. 人身罚 [MustVIP]...
下列各项中,不属于会计核算基本前提的是: ( ) (单选题) A. 实质重于形式 B. 持续经营 C. 会计分期 D. 货币计量 [MustVIP]...
某中等规模市政府每年要为31000名客户提供8.5亿加仑的水。水表要至少每5年更换,以确保水费的准确支付。水厂追踪未用水表的用水情况是为了确定未经支付的用水消费,并于近期发布了以下用水情况报告: 以未用水表的用水活动报告为基础,内部审计师...
环境部门经理提出一个最低限度的建议,可安全管理危险废品,同时遵循现行的制度。审计人员则希望采取措施解决问题,同时出改善经营。他应该如何处理这种分歧?()(单选题)A.接受经理所提的建议B.将讨论提交高级主管,附呈支持审计人员立场的研究报告C...
确定风险管理过程是否有效是内部审计师对某些事项进行评估后的判断,这些事项不包括:()(单选题)A.重大风险得到识别和评估B.选定适当的风险应对方案C.组织目标支持组织的使命D.管理层对财务报表的愿景[MustVIP]...