报纸的头版报道,某国际性非盈利机构的总经理一直花费该机构的资金以满足个人目的。基于正在对该机构进行审计中,内部审计师有足够证据证明文章中的报道。该报社的一位记者想证实此事而采访他。这位审计师最适当的反应是:()(单选题)A.接受采访,并指明...
一名银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的质押物支持,是否根据目前付款情况来确定账龄,以及是否恰当地归入流动或非流动两种类型。实现这一目标的审计程序是()。(单选题)A.使用通用审计软件来阅读总贷款文件,根据最后一笔支付来确定文件的账...
下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是:()(单选题)A.将以前从事过的工作的经验应用到新的同类审计活动中B.作为内部审计师,必要的知识仅指《标准》程序和技能的熟练性C.某内部审计师为了持续提高其专业能力,定期参加培训和研讨会D.内部...
审计报告必要组成部分的范围段不包括下列哪一项?()(单选题)A.被检查的时间段B.未经检查的活动C.已开展的业务工作的性质和范围D.审计结论[MustVIP]...
从本质上讲,企业内部的管理层次不同,对战略的描述也就不同。因此,在企业的发展过程中,就需要把战略扩展到各个层次中去,其原因在于:()(单选题)A.企业内部的经营活动需要有协调性以及规范的计划来确保不同层次同时实施战略管理。B.在较复杂的企业...
以下哪项内容是对审计委员会工作成效的最大限制:()(单选题)A.审计委员会中的独立董事组成可能与管理层存在亲密的私人和工作关系B.审计委员会的观点受到公司总裁的限制C.审计委员会注重对利润的追求,忽略社会效益D.审计委员会委员不精通会计和经...
如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力?()(单选题)A.检查证实存货送入或送出仓库的运输凭证。B.获得管理层的书面承诺。C.实地观察仓库中的存货。D.检查包含在被审计单位记录中的仓库收据。[MustVIP]...
以下哪种情况最可能阻止审计人员使用货币单位抽样?()(单选题)A.审计人员预计将发现单个帐户存在有限数量的金额低估B.审计人员预计大部分项目存在错估现象C.单个帐户没有金额,只有按字母顺序排列D.审计人员预计将在较大金额的项目中发现比较小金...
一套健全有效的内部控制系统最可能发现由谁实施的违规行为?()(单选题)A.一组员工串通B.单个员工C.一组经理串通D.单个经理[MustVIP]...
当舞弊调查的调查阶段结束,参加调查的人员已搜集充分的证据,足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼时,审计师应该做的下一步工作是什么?()(单选题)A.将最终审计报告的初稿提交公司法律顾问。B.将所有控告证据拷贝后放入工作底稿。C.销毁所有舞弊调查工...