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内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官采取下列哪项行动最恰当?()(单选题)
A.接受总裁的指示,不再做进一步调查
B.告知总裁他的这种做法属于限制审计范围,内部审计部门将向审计委员会报告
C.进一步调查直到得出结论,并在审计报告中披露此事
D.将此事通报给外部审计师
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