内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()(单选题)A.决定系统是否符合已建立的管理目标B.证明系统符合国际审计要求C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖D.获得对测试系统有效性所必要的了解[...
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的理由是内部审计师具备以下哪方面的知识?()(单选题)A.作业和成本驱动程序。B.信息处理程序。C.当前的产品成本构...
某股份有限公司委托某证券公司代理发行股票5,000,000股,每股面值1元,每股按1.2元的价格出售,证券公司从发行收入中收取1%的手续费,从发行收入中扣除,则该公司计入资本公积的金额应为多少元?()(单选题)A.1,000,000B.95...
某审计师拟采用属性抽样测试一项有关现金支出批准程序内部控制的有效性。在属性抽样中,当所有其他决定样本量的因素都保持不变,将预计错误发生率从5%降为4%,这可能导致修正的样本量:()(单选题)A.变大B.变小C.不变D.无法确定[MustVI...
工作底稿是组织的资产。对工作底稿的良好控制是:()(单选题)A.阻止业务客户看到工作底稿B.要求保存工作底稿至少3年C.要求电子工作底稿只能由编制此底稿的内部审计师更改D.当政府机构发出传唤需要工作底稿时,阻止交出[MustVIP]...
对工资主文件的更新是在一个实时系统中,由远程终端用户向一个主机结构程序发送。保证数据传输准确性的控制措施是:()(单选题)A.回叫检测;B.保护环;C.杂项总和;D.整合测试设施。[MustVIP]...
审计报告中应该包括审计建议,这是为了:()(单选题)A.向管理层提供解决审计所发现问题的不同选择方案B.确保审计所发现的问题按内部审计师建议的方式得到解决C.最大限度地减少纠正审计发现的问题所需的时间D.保证管理层着手解决审计所发现的问题[...
内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:()(单选题)A.应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告B.可以接受这个提议,由于这个提议的价...
向高层管理者和董事会汇报是审计师的重要责任之一。下列()事项不要求向高层管理者和/或董事会报告。(单选题)A.在完成审计之后,出具审计报告之前,负责审计工作的高级审计人员就职于被审计部门的常设职位B.审计工作计划和财务预算的年度报告总结C....
以下哪些领域属于供应链管理?()(单选题)A.生产计划供应物流需求。B.运输销售计划物流需求供应。C.生产计划运输销售计划供应需求。D.供应生产计划物流需求。[MustVIP]...